阜新高等专科学校2025年度部门预算

日期: 2025-02-12 浏览量:120 来源:阜新市教育局 责任编辑:陈雷 文字大小:

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第一部分  阜新高等专科学校概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  阜新高等专科学校2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年阜新高等专科学校部门预算批复表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表


第一部分  阜新高等专科学校概况

  一、部门职责

  1.培养社会急需的经济,技术,工程,法律,教育,卫生,管理等方面的人才,为本地区和其他地区的经济建设和社会发展服务。

  2.依法开展高、中等学历教育,采用全日制教育形式。遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则,适当开展非全日制学历教育,采用非全日制教育形式。

  3.根据社会需求、办学条件和核定的办学规模,制定招生方案,自主调节各专业招生比例。

  4.贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。

  5.保护受教育者、教职员工的合法权益。

  6.保护学校资产不被侵占、破坏和流失。

  7.维护校园安全稳定和校园良好秩序。

  8.依法公开学校信息,实施民主管理。

  9.根据自身条件,自主开展科学研究、技术开发和社会服务,依法与其他院校、行业、企业、科研机构等开展交流与合作。

  二、机构设置

  1.校内设机构按党政群部门、教学部门、教育辅助部门三部分设置,核定校内处级机构39个,科级11个。

  2.内设机构

  第一部分:党政群部门(21个)党政办公室、发展规划与质量管理办公室、组织部、宣传统战部、纪委监察专员办公室、人事处、财务处、总务处、资产设备处、保卫处、教务处、学生处、科研处、校企合作办公室、招生办公室、就业指导服务中心、工会、团委、审计处、党委教师工作部、国防教育办。机构规格为校内处级。

  第二部分:教学部门(15个)装备制造系、公路建筑工程系、财经商贸系、农牧系、电子信息系、文化旅游系、小学教育系、学前教育系、中等职业教育系、卫生健康学院、马克思主义学院、文体学院、信息管理中心、成人教育学院、开放教育学院。机构规格为校内处级。

成人教育学院下设教务科、学生科、招生办公室;开放教育学院下设教务科、学生科、招生办公室、网络教研中心。机构规格为科级。

  第三部分:教育辅助部门(7个)老干部办公室、图书馆、公寓管理中心。机构规格为校内处级。心理教育咨询中心、伙食科、卫生所、培训中心。机构规格为科级。

第二部分  阜新高等专科学校2025年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算8936.19万元,其中:

  1.一般公共预算拨款收入8,688.06万元;

  2.政府性基金预算拨款收入0万元;

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

  4.财政专户管理资金收入0万元;

  5.单位资金收入248.13万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入248.13万元;

  6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

  (二)支出预算8688.06万元,其中:

  1.基本支出7337.23万元;

  2.项目支出1350.83万元。

  在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个,涉及资金1350.83万元。

2025年预算收入比上年增加1840.07万元,预算支出比上年增加1591.94万元,变化的主要原因为2025年度阜新市卫生学校并入本校,纳入2025年度预算。

  二、部门管理专项资金情况

  2025年,阜新高等专科学校管理专项资金共6个,涉及资金1350.83万元。其中:家庭经济困难学生国家助学金(中职教育)项目9.71万元;农村(含县镇)、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费(中职教育)项目238.42万元;中职生均公用经费项目195.7万元;阜新高等专科学校工作业务经费(非税收入)项目136万元;现代职业教育质量提升计划项目100万元;高等教育阶段资助补助项目671万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2025年阜新高等专科学校机关运行经费预算为0万元。

  四、政府采购情况

  2025年阜新高等专科学校安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2025年,阜新高等专科学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为未安排此项预算。

  2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为未安排此项预算。

  3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。主要原因为未安排此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                             单位:万元

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  六、国有资产占用情况

  阜新高等专科学校2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,阜新高等专科学校2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共6个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,涉及资金1350.83万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%

第三部分  名词解释

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

  7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分  2025年阜新高等专科学校单位预算批复表

  附件:2025年阜新高等专科学校单位预算批复表.xlsx

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